Orden de Compra. Nº546437-1014-AG23 "ID 96007 Colaciones ensayo Gral. becados OSJR preparatorio orquestal 12/11/23 Coquimbo "
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-1014-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ID 96007 Colaciones ensayo Gral. becados OSJR preparatorio orquestal 12/11/23 Coquimbo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 404 del sistema Softland.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Calle Santa Elena N° 74.Valparaiso
Comuna Algarrobo
Impuesto 42972,3
Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Elena N° 74.Valparaiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2023
TítuloDescripción
Datos de entrega
Las colaciones deben ser entregados en bolsas
individuales, almacenar de manera correcta
para que conserven su calidad, agregar
servilletas.
Servicio debe cumplir con requerimientos
según MINSAL preparación y manipulación de
alimentos (Resolución Sanitaria)

Despacho debe ser entregado a nombre de:
José Urquieta Varela Coordinador regional. A
las 09:30 horas. Confirmar horario de
entrega con Coordinador igualmente.
Dirección:
Departamento de Música Universidad de La
Serena, Calle Larraín Alcalde N°s/n La Serena
Fono de Contacto: 569 98 85 23 43
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ESCOBAR LIMITADA
Razón Social COMERCIAL ESCOBAR LIMITADA
R.U.T. 77.467.986-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ESCOBAR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida52UnidadOPCION TRADICIONAL (52 unidades) Debe contener: a) Sándwich, pan amasado de 100 gramos app, con jamón y queso. b) Jugo en caja con bombilla de 250 cc; sabor durazno.  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.280 $ 150.280
90101604
Concesionarios de casino de comida2UnidadOPCION SIN LACTOSA (2 unidades) Debe contener: a) Sándwich, pan amasado sin lactosa 100 gramos app, jamón, palta, lechuga. b) Jugo en caja con bombilla de 250 cc; sabor durazno.  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
90101604
Concesionarios de casino de comida9UnidadDebe contener: a) 1 sándwich, el pan de 100 gramos app (sin componentes, grasas y/o aceites animales) con tomate, palta lechuga b) Jugo en caja con bombilla de 250cc; sabor durazno.  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.010 $ 26.010
50202310
Agua mineral63UnidadBotella de agua de 500cc/ sin gas.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
Total Neto $ 226.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.972
TOTAL OC $ 269.142


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.467.986-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.