Orden de Compra. Nº
546437-107-AG26
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ID 120697 Insumos de aseo OSJR Biobío 2026
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Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-107-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ID 120697 Insumos de aseo OSJR Biobío 2026
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
47411,08
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T.
96.972.190-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
12
Unidad
Toallas de papel (rollo)
$ 544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.528
$ 6.528
14111704
Papel higiénico
60
Unidad
Papel Higiénico
$ 263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.780
$ 15.780
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad
Limpia piso (litro)
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47121701
Bolsas de basura
12
Unidad
Bolsas de basura grandes
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.088
$ 11.088
53131624
Toallitas húmedas
10
Unidad
Toallas Húmedas (Balde de 300 unidades)
$ 18.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.240
$ 180.240
12141901
Cloro Cl
8
Unidad
Cloro Concentrado (litro)
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.320
$ 6.320
53131608
Jabones
8
Unidad
Jabón Liquido (litro)
$ 1.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.712
$ 13.712
52121602
Servilletas
24
Unidad
Servilletas
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.776
$ 4.776
10191509
Insecticidas
1
Unidad
Insecticida
$ 2.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.088
$ 2.088
Total Neto
$ 249.532
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.411
TOTAL OC
$ 296.943
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.