Orden de Compra. Nº546437-107-AG26 "ID 120697 Insumos de aseo OSJR Biobío 2026"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-107-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ID 120697 Insumos de aseo OSJR Biobío 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 47411,08
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel12UnidadToallas de papel (rollo)  $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528
14111704
Papel higiénico60UnidadPapel Higiénico  $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.780 $ 15.780
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadLimpia piso (litro)  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47121701
Bolsas de basura12UnidadBolsas de basura grandes  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
53131624
Toallitas húmedas10UnidadToallas Húmedas (Balde de 300 unidades)  $ 18.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.240 $ 180.240
12141901
Cloro Cl8UnidadCloro Concentrado (litro)  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
53131608
Jabones8UnidadJabón Liquido (litro)  $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.712 $ 13.712
52121602
Servilletas24UnidadServilletas  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.776 $ 4.776
10191509
Insecticidas1UnidadInsecticida  $ 2.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088 $ 2.088
Total Neto $ 249.532
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.411
TOTAL OC $ 296.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.