Orden de Compra. Nº546437-110-AG26 "ID 120691 Insumos de cafetería OSJR Ñuble 2026"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-110-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ID 120691 Insumos de cafetería OSJR Ñuble 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 33402
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café5UnidadTarros de café grande (400 o 500 gr)  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate6UnidadTarros de milo grande (1 kg)  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50201711
Té instantáneo2UnidadCaja grande de té normal (100 sobres)  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
50201710
Té de hierbas2UnidadCaja grande de té de hierbas (100 sobres)  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadPaquetes de azúcar (1kg)  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos800UnidadVasos desechables  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 175.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.402
TOTAL OC $ 209.202


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.602.964-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.