Orden de Compra. Nº546437-1197-AG23 "ID 98450 Colaciones y almuerzos Festival de cierre Teatro CEINA"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-1197-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ID 98450 Colaciones y almuerzos Festival de cierre Teatro CEINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 394 del sistema Softland.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 168907,91
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2023
TítuloDescripción
Datos de entregaArturo Prat 33, 8330109 Santiago, Región Metropolitana
ES IMPORTANTE QUE LAS COLACIONES Y
ALMUERZOS SE ENTREGUEN DISTRIBUIDAS POR
DELEGACIÓN.
(CONSIDERAR RESTRICCIONES ALIMENTARIAS
DESCRITAS ANTERIORMENTE).
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tania Elena
Razón Social TANIA ELENA SAN MARTÍN PÉREZ
R.U.T. 11.488.307-7
Sucursal Tania Elena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida15UnidadALMUERZOS: - Plato de fondo - Bebida lata 350ml - Postre  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.710 $ 85.710
90101604
Concesionarios de casino de comida239UnidadCOLACIONES: - 1 Sándwich fresco del día en pan frica con pasta de pollo o similar. - 1 Agua sin gas 500cc - 1 Jugo en caja andina - 1 Fruta de la temporada - 1 súper 8  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.279 $ 803.279
Total Neto $ 888.989
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.908
TOTAL OC $ 1.057.897


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.488.307-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.103.803-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.