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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
546437-1219-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones Frias OSJR Ñuble 02-09-2019 CE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
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R.U.T. |
75.991.930-0 |
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Dirección de Facturación |
Bellavista N° 0990, Providencia |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
33516 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bellavista N° 0990, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-09-2019 |
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Proveedor |
PEDRO JIMENEZ VERGARA EVENTOS Y MANIFIESTACIONES E |
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Razón Social |
PEDRO JIMENEZ VERGARA, EVENTOS Y MANIFESTACIONES E
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R.U.T. |
76.746.830-k |
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Sucursal |
PEDRO JIMENEZ VERGARA EVENTOS Y MANIFIESTACIONES E |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 70 | Unidad | Colaciones Frías Para 70 Becados
"Financiado por SUBCA RCT N° 15 01.03.2019" | Colaciones Frías Para 70 Becados
"Financiado por SUBCA RCT N° 15 01.03.2019" |
$ 2.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.400
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$ 176.400
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Total Neto
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$ 176.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.516
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$ 209.916
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.