Orden de Compra. Nº546437-131-AG26 "ID 120709 Insumos de aseo OSJR Aysén 2026"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-131-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ID 120709 Insumos de aseo OSJR Aysén 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 28022,72
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sur Austral Ltda
Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.017.190-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Sur Austral Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas1UnidadEscoba  $ 2.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.097 $ 2.097
14111704
Papel higiénico48UnidadUnidades de papel higiénico 50 metros   $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
14111703
Toallas de papel5UnidadToalla de papel absorbente 250 metros   $ 4.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.745 $ 24.745
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4UnidadTraperos microfibra con ojal   $ 3.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.832 $ 13.832
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadBaldes toallas húmedas desinfectantes 400 unidades   $ 13.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.858 $ 26.858
47121701
Bolsas de basura8UnidadPaquetes 10 unidades C/U bolsas de basura 80 x 110   $ 1.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.184 $ 13.184
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadDesinfectante aerosol   $ 2.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.330 $ 15.330
53131608
Jabones4UnidadBotellas de jabón líquido con dosificador   $ 1.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.464 $ 6.464
53131608
Jabones2UnidadBolsas de jabón liquido doypack 750ml  $ 2.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.818 $ 4.818
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCloro Gel 1 litro   $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadLimpiador desinfectante para pisos 1litro  $ 1.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.052 $ 8.052
42132205
Guantes quirúrgicos1UnidadCaja de guantes nitrilo 100 unidades  $ 3.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.668 $ 3.668
Total Neto $ 147.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.023
TOTAL OC $ 175.511


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.