Orden de Compra. Nº
546437-131-AG26
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ID 120709 Insumos de aseo OSJR Aysén 2026
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Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-131-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ID 120709 Insumos de aseo OSJR Aysén 2026
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
28022,72
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Sur Austral Ltda
Razón Social
COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
R.U.T.
77.017.190-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Sur Austral Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131604
Escobas
1
Unidad
Escoba
$ 2.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.097
$ 2.097
14111704
Papel higiénico
48
Unidad
Unidades de papel higiénico 50 metros
$ 385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
Toalla de papel absorbente 250 metros
$ 4.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.745
$ 24.745
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Unidad
Traperos microfibra con ojal
$ 3.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.832
$ 13.832
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
Baldes toallas húmedas desinfectantes 400 unidades
$ 13.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.858
$ 26.858
47121701
Bolsas de basura
8
Unidad
Paquetes 10 unidades C/U bolsas de basura 80 x 110
$ 1.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.184
$ 13.184
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Desinfectante aerosol
$ 2.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.330
$ 15.330
53131608
Jabones
4
Unidad
Botellas de jabón líquido con dosificador
$ 1.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.464
$ 6.464
53131608
Jabones
2
Unidad
Bolsas de jabón liquido doypack 750ml
$ 2.409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.818
$ 4.818
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Cloro Gel 1 litro
$ 1.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.960
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Limpiador desinfectante para pisos 1litro
$ 1.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.052
$ 8.052
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Unidad
Caja de guantes nitrilo 100 unidades
$ 3.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.668
$ 3.668
Total Neto
$ 147.488
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.023
TOTAL OC
$ 175.511
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.