Orden de Compra. Nº546437-150-AG26 "ID 120704 Insumos de oficina OSJR Los Lagos 2026"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-150-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ID 120704 Insumos de oficina OSJR Los Lagos 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 18397,7
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTintas Negras Epson 544 Negro Preto Bk  $ 8.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.386 $ 17.386
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTintas Epson 544 ( Y, M, C) Color (kit de 3 colores)  $ 26.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.079 $ 26.079
14111506
Papel para impresora del ordenador4UnidadResma papel tamaño carta  $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadResma papel tamaño oficio  $ 3.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.110 $ 34.110
60121518
Lápices de grafito60UnidadLápices mina  $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
44121704
Lápiz pasta10UnidadLápices tinta azul  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
31201512
Cinta Transparente25UnidadScotch 2cm  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.775 $ 3.775
Total Neto $ 96.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.398
TOTAL OC $ 115.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.