Orden de Compra. Nº
546437-173-AG26
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ID 120822 Insumos de oficina OSJR O'Higgins / 94-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-173-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ID 120822 Insumos de oficina OSJR O'Higgins / 94-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
16290,6
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T.
76.943.080-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
46
Unidad
Carpetas plásticas para repertorio de becados
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.490
$ 14.490
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Unidad
Resmas de papel carta
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.566
$ 13.566
60121518
Lápices de grafito
30
Unidad
Lapices de mina 2b
$ 171,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.130
$ 5.130
60121535
Goma de borrar
30
Unidad
gomas de borrar
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44121704
Lápiz pasta
10
Unidad
lapices de pasta azul
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 920
$ 920
31201520
Cinta para marcar los pasillos
7
Unidad
masking tape de 20mm color blanco marca tessa
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.473
$ 4.473
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad
cinta adhesiva Scotch
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670
$ 670
44122104
Clips para papel
120
Unidad
clips dobles metálicos negros de 25 mm c/u ( Marca Torre ó Fultons)
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.280
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
cinta de embalaje transparente 48 mm x 100 mts
$ 876,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 876
$ 876
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
Tintas negras para Impresora Epson L1250
$ 7.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.294
$ 15.294
44103105
Cartuchos de tinta
1
Paquete
Tintas color para Impresora Epson L1250 1 Cian 1 Magenta 1 Amarillo
$ 22.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.941
$ 22.941
Total Neto
$ 85.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.291
TOTAL OC
$ 102.031
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.295.263-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.