Orden de Compra. Nº546437-173-AG26 "ID 120822 Insumos de oficina OSJR O'Higgins / 94-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-173-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ID 120822 Insumos de oficina OSJR O'Higgins / 94-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 16290,6
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos46UnidadCarpetas plásticas para repertorio de becados  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.490
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6UnidadResmas de papel carta    $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.566 $ 13.566
60121518
Lápices de grafito30UnidadLapices de mina 2b  $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130
60121535
Goma de borrar30Unidadgomas de borrar   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44121704
Lápiz pasta10Unidadlapices de pasta azul   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920
31201520
Cinta para marcar los pasillos7Unidadmasking tape de 20mm color blanco marca tessa   $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.473 $ 4.473
31201512
Cinta Transparente5Unidad cinta adhesiva Scotch   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
44122104
Clips para papel120Unidadclips dobles metálicos negros de 25 mm c/u ( Marca Torre ó Fultons)  $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
31201517
Cinta para empaquetar1Unidadcinta de embalaje transparente 48 mm x 100 mts  $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876 $ 876
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTintas negras para Impresora Epson L1250  $ 7.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.294 $ 15.294
44103105
Cartuchos de tinta1PaqueteTintas color para Impresora Epson L1250 1 Cian 1 Magenta 1 Amarillo   $ 22.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.941 $ 22.941
Total Neto $ 85.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.291
TOTAL OC $ 102.031


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.