Orden de Compra. Nº
546437-176-AG26
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ID 120796 Insumos de oficina OSJR Arica / 81-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-176-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ID 120796 Insumos de oficina OSJR Arica / 81-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
21683,56
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Diego SPA
Razón Social
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
R.U.T.
77.743.542-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Libreria Diego SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
Resmas de papel tamaño carta
$ 3.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.120
$ 14.120
44121506
Sobres estándar
10
Unidad
sobres de papel tamaño oficio
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
60121124
Papel kraft
2
Unidad
Pack 10 Pliegos De Papel Kraft 80 X 110 cms de 70 gramos
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
31201517
Cinta para empaquetar
6
Unidad
cinta de embalaje transparente 48 mm x 100 mts
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
44121704
Lápiz pasta
10
Unidad
Lápices de pasta azul marca BIC
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
60121518
Lápices de grafito
44
Unidad
Lápices Mina 2B ( redondo)
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
60121535
Goma de borrar
44
Unidad
gomas de borrar S20 marca FACTIS
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.544
31201520
Cinta para marcar los pasillos
10
Unidad
Cintas masking tape 2 cm grosor color blanco
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
44122104
Clips para papel
100
Unidad
clips dobles metálicos negros de 25 mm c/u ( Marca Torre ó Fultons)
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
tintas negra eco tank 544 EPSON
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
44103105
Cartuchos de tinta
1
Paquete
tintas de color eco tank 544 EPSON ( 1 de cada color)
$ 25.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
44122011
Carpetas para archivos
44
Unidad
Carpetas plásticas forradas color negro tamaño oficio
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
Total Neto
$ 114.124
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.684
TOTAL OC
$ 135.808
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.