Orden de Compra. Nº546437-176-AG26 "ID 120796 Insumos de oficina OSJR Arica / 81-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-176-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ID 120796 Insumos de oficina OSJR Arica / 81-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 21683,56
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Diego SPA
Razón Social LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
R.U.T. 77.743.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Diego SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4UnidadResmas de papel tamaño carta  $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120
44121506
Sobres estándar10Unidadsobres de papel tamaño oficio  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
60121124
Papel kraft2UnidadPack 10 Pliegos De Papel Kraft 80 X 110 cms de 70 gramos  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201517
Cinta para empaquetar6Unidadcinta de embalaje transparente 48 mm x 100 mts  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44121704
Lápiz pasta10UnidadLápices de pasta azul marca BIC   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
60121518
Lápices de grafito44Unidad Lápices Mina 2B ( redondo)   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
60121535
Goma de borrar44Unidadgomas de borrar S20 marca FACTIS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
31201520
Cinta para marcar los pasillos10UnidadCintas masking tape 2 cm grosor color blanco  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
44122104
Clips para papel100Unidadclips dobles metálicos negros de 25 mm c/u ( Marca Torre ó Fultons)  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44103105
Cartuchos de tinta2Unidadtintas negra eco tank 544 EPSON  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44103105
Cartuchos de tinta1Paquetetintas de color eco tank 544 EPSON ( 1 de cada color)   $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44122011
Carpetas para archivos44UnidadCarpetas plásticas forradas color negro tamaño oficio   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 114.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.684
TOTAL OC $ 135.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.