Orden de Compra. Nº546437-179-AG26 "ID 120809 Insumos de cafetería Atacama / 70-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-179-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ID 120809 Insumos de cafetería Atacama / 70-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 57788,31
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo5UnidadCAFÉ NESCAFE TRADICIONAL GRANULADO TARRO 420 GRAMOS  $ 18.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.230 $ 92.230
50201711
Té instantáneo4UnidadTE SUPREMO CEYLAN PREMIUM CAJA DE 100 BOLSAS  $ 3.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.164 $ 12.164
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate8Unidad PACK 20 UNIDADES MILO CON LECHE LISTO PARA TOMAR EN SOBRES DE 28 GRAMOS C/U  $ 14.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.904 $ 118.904
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadENDULZANTE CON STEVIA 400 ML.  $ 6.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.280 $ 12.280
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadAZUCAR GRANULADA BOLSA 1 KILO  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
14111705
Servilletas de papel6UnidadPAQUETE DE SERVILLETAS ELITE 200 UNIDADES.  $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.616 $ 5.616
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico5UnidadCUCHARITAS DE MADERA O BAMBU PARA TE 100 UNIDADES  $ 2.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.390 $ 10.390
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5UnidadVASO TERMICO 300 ML. EMPAQUE 100 UNIDADES.  $ 8.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.205 $ 44.205
Total Neto $ 304.149
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.788
TOTAL OC $ 361.937


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.491.650-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.