Orden de Compra. Nº546437-212-AG26 "ID 120819 Insumos de aseo OSJR Valparaíso / 89-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-212-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ID 120819 Insumos de aseo OSJR Valparaíso / 89-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 30096,95
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas5UnidadUnidades de Raid Insecticida spray mata arañas 381 gr  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565
12141901
Cloro Cl5Unidadbotellas de 900ml de cloro gel   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
47121701
Bolsas de basura4Unidadpaquetes de bolsas de basura carga alta resitencia de 10 unidades c/u medidas 120x150  $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.520 $ 22.520
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos1UnidadCaja transparente marca SAMLA medidas 79x57x43 cm  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
14111704
Papel higiénico30Unidadrollos de papel higienico de 50 metros marca confort   $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
14111703
Toallas de papel10UnidadToalla papel Nova megarrollo ultra 1 un de 100 metros (o similar que cumpla cantidad de metros)  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadPacks de Trapero húmedo desinfectante Manzana verde marca Virutex  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.480 $ 38.480
47131615
Escobillones2UnidadEscobillones   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidadlatas de desinfectante Lysoform de 360 cc en aerosol  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
Total Neto $ 158.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.097
TOTAL OC $ 188.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.