Orden de Compra. Nº
546437-212-AG26
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ID 120819 Insumos de aseo OSJR Valparaíso / 89-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-212-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ID 120819 Insumos de aseo OSJR Valparaíso / 89-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
30096,95
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T.
96.908.760-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
5
Unidad
Unidades de Raid Insecticida spray mata arañas 381 gr
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.565
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
botellas de 900ml de cloro gel
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.260
$ 6.260
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad
paquetes de bolsas de basura carga alta resitencia de 10 unidades c/u medidas 120x150
$ 5.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.520
$ 22.520
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos
1
Unidad
Caja transparente marca SAMLA medidas 79x57x43 cm
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
rollos de papel higienico de 50 metros marca confort
$ 695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.850
$ 20.850
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
Toalla papel Nova megarrollo ultra 1 un de 100 metros (o similar que cumpla cantidad de metros)
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.930
$ 41.930
47131609
Magos para escobas o traperos
20
Unidad
Packs de Trapero húmedo desinfectante Manzana verde marca Virutex
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.480
$ 38.480
47131615
Escobillones
2
Unidad
Escobillones
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
latas de desinfectante Lysoform de 360 cc en aerosol
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
Total Neto
$ 158.405
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.097
TOTAL OC
$ 188.502
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.