Orden de Compra. Nº546437-232-AG26 "ID 121387 Insumos de bodega Mayo / 79-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-232-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ID 121387 Insumos de bodega Mayo / 79-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 199892,54
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanitiza19
Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA
R.U.T. 77.332.853-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sanitiza19
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo20UnidadTE LIPTON 100 UN  $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
50201710
Té de hierbas10UnidadTE HIERBAS SUPREMO 100 UN  $ 6.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.020 $ 60.020
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadBALDE TOALLITAS DESINFECTANTE 400 UN VIRUTEX  $ 14.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.060 $ 144.060
14111703
Toallas de papel30UnidadTOALLA DE PAPEL 2X250 MT ELITE  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGENICO 4X500 MT  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO AMARILLO X3 VIRUTEX  $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.260 $ 10.260
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA COCINA X3 UN  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60UnidadVASO POLIPAPEL 50 UN 8 OZ  $ 2.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.840 $ 132.840
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadAEROSOL DESINFECTANTE 400 CC LAVANDA  $ 2.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.136 $ 53.136
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40UnidadPAPEL FOTOCOPIA T/CARTA 500 HJ  $ 3.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.240 $ 139.240
44121704
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA AZUL PTA FINA  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILA DURACELL AAA  $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILA DURACELL AA  $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadNOTA ADHESIVA MEDIANA ZIG-ZAG  $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240
31201613
Adhesivo re-usable10UnidadADHESIVO EN BARRA 40G  $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.640 $ 11.640
Total Neto $ 1.052.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.893
TOTAL OC $ 1.251.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.