Orden de Compra. Nº
546437-232-AG26
"
ID 121387 Insumos de bodega Mayo / 79-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-232-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ID 121387 Insumos de bodega Mayo / 79-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
199892,54
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sanitiza19
Razón Social
COMERCIALIZADORA GYS SPA
R.U.T.
77.332.853-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sanitiza19
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
20
Unidad
TE LIPTON 100 UN
$ 5.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.000
$ 103.000
50201710
Té de hierbas
10
Unidad
TE HIERBAS SUPREMO 100 UN
$ 6.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.020
$ 60.020
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
BALDE TOALLITAS DESINFECTANTE 400 UN VIRUTEX
$ 14.406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.060
$ 144.060
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
TOALLA DE PAPEL 2X250 MT ELITE
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
PAPEL HIGENICO 4X500 MT
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.000
$ 204.000
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑO AMARILLO X3 VIRUTEX
$ 342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.260
$ 10.260
47131603
Esponjas
30
Unidad
ESPONJA COCINA X3 UN
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
60
Unidad
VASO POLIPAPEL 50 UN 8 OZ
$ 2.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.840
$ 132.840
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Unidad
AEROSOL DESINFECTANTE 400 CC LAVANDA
$ 2.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.136
$ 53.136
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
40
Unidad
PAPEL FOTOCOPIA T/CARTA 500 HJ
$ 3.481,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.240
$ 139.240
44121704
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL PTA FINA
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.150
$ 7.150
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad
PILA DURACELL AAA
$ 729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.290
$ 7.290
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad
PILA DURACELL AA
$ 729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.290
$ 7.290
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
NOTA ADHESIVA MEDIANA ZIG-ZAG
$ 612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.240
$ 12.240
31201613
Adhesivo re-usable
10
Unidad
ADHESIVO EN BARRA 40G
$ 1.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.640
$ 11.640
Total Neto
$ 1.052.066
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 199.893
TOTAL OC
$ 1.251.959
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.