Orden de Compra. Nº
546437-250-AG26
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ID 120844 Materiales de oficina psicosocial OSJR Magallanes / 100-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-250-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ID 120844 Materiales de oficina psicosocial OSJR Magallanes / 100-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
7772,9
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Barso
Razón Social
JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T.
7.560.370-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201520
Cinta para marcar los pasillos
1
Unidad
Maskin tape
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790
$ 790
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Unidad
Resma hojas carta
$ 4.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.550
$ 4.550
44121701
Lápiz pasta
40
Unidad
lápices pasta
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
44121506
Sobres estándar
10
Unidad
Sobres (de color o blancos)
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
14111530
Notas de papel autoadhesivo
50
Unidad
etiquetas adhesivas blancas
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
14121503
Cartulina
3
Unidad
carpetas de cartulinas de colores
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870
$ 3.870
44121707
Lápices de colores
5
Unidad
paquetes de plumones de colores (de 12 unidades)
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
14111530
Notas de papel autoadhesivo
1
Unidad
post it grande
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 590
$ 590
60121124
Papel kraft
6
Unidad
pliegos papel kraft
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.140
$ 1.140
44121618
Tijeras
4
Unidad
tijeras escolares
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
31201613
Adhesivo re-usable
4
Unidad
barras stck fix
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
11151701
Hilo de lana
4
Unidad
madejas de lana
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
6
Unidad
plumones de pizarra de colores
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
Total Neto
$ 40.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.773
TOTAL OC
$ 48.683
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.