Orden de Compra. Nº546437-250-AG26 "ID 120844 Materiales de oficina psicosocial OSJR Magallanes / 100-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-250-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ID 120844 Materiales de oficina psicosocial OSJR Magallanes / 100-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 7772,9
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201520
Cinta para marcar los pasillos1UnidadMaskin tape  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadResma hojas carta  $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
44121701
Lápiz pasta40Unidadlápices pasta  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121506
Sobres estándar10UnidadSobres (de color o blancos)  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
14111530
Notas de papel autoadhesivo50Unidadetiquetas adhesivas blancas  $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
14121503
Cartulina3Unidadcarpetas de cartulinas de colores  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
44121707
Lápices de colores5Unidadpaquetes de plumones de colores (de 12 unidades)  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
14111530
Notas de papel autoadhesivo1Unidadpost it grande  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
60121124
Papel kraft6Unidadpliegos papel kraft  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
44121618
Tijeras4Unidadtijeras escolares  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
31201613
Adhesivo re-usable4Unidadbarras stck fix  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
11151701
Hilo de lana4Unidadmadejas de lana  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
44111905
Pizarras para plumón y accesorios6Unidadplumones de pizarra de colores  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
Total Neto $ 40.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.773
TOTAL OC $ 48.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.