|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
546437-566-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-11-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Traslado de MAULE TALCA 16-11 MAC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
75.991.930-0 |
|
Dirección de Facturación |
Bellavista N° 0990, Providencia |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bellavista N° 0990, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-11-2021 |
| Dato de contacto para entrega |
| SCUELA
LOS ALMENDROS |
08.10 a 12.00 |
Talca |
Rauco |
Martes 16 |
Punto de Encuentro: Plaza de
Armas |
Dirección Colegio: CAMINO A
ILOCA KM 38 S/N |
Contacto Músico:
Gabriela Harms - +569
35948448 |
|
|
|
Proveedor |
marcelo |
|
Razón Social |
FLOXY SPA.
|
|
R.U.T. |
76.249.647-k |
|
Sucursal |
marcelo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad | SCUELA LOS ALMENDROS 08.10 a 12.00 Talca Rauco Martes 16 Punto de Encuentro: Plaza de Armas Dirección Colegio: CAMINO A ILOCA KM 38 S/N Contacto Músico: Gabriela Harms - +569 35948448 | |
$ 194.999,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 194.999
|
$ 194.999
|
|
|
Total Neto
|
$ 194.999
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 194.999
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.