Orden de Compra. Nº546437-676-AG21 "Compras de Tintas OSJR Los Lagos "
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-676-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Compras de Tintas OSJR Los Lagos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FOJI
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra Bellavista N° 0990, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 23484
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2021
TítuloDescripción
direccion de despacho

Despacho:

-Nombre: Patricio Velázquez 

-Dirección: Panamericana Pasaje 3 N° 545, Puerto Montt.(punto de referencia Clínica Puerto Montt)

-Teléfono de contacto: +56 9 44729810.

-Correo: osjr.loslagos@foji.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos HP 664 XL Tri-colorCartuchos HP 664 XL Tri-color $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartuchos HP 664 XL NegroCartuchos HP 664 XL Negro $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 123.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.484
TOTAL OC $ 147.084


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.