Orden de Compra. Nº
546437-79-AG26
"
ID 120445 Insumos bodega central abril 2026
"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-79-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
ID 120445 Insumos bodega central abril 2026
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 437 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
73495,42
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Fasit Limitada
Razón Social
COMERCIAL FASIT LIMITADA
R.U.T.
76.607.224-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Fasit Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
Unidad
AZUCAR IANZA 5 KG
$ 1.267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.602
$ 7.602
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
10
Unidad
CUCHARA PLASTICA TE X100 UN
$ 1.257,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.570
$ 12.570
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
40
Unidad
VASO DESECHABLE POLIPAPEL 50 UND TUGOU 240ML / 8 OZ
$ 1.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.800
$ 46.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
40
Unidad
VASO PLASTICO 8 OZ X 50 UN
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40
$ 40
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
TOALLITA DESINFECTANTE VIRUTEX X90 UN
$ 3.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.840
$ 32.840
47131816
Desodorantes
5
Unidad
AIR WICK X3 AROMAS
$ 7.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.490
$ 38.490
47131617
Mopas de polvo
12
Unidad
MOPA REDONDA REPUESTO VIRUTEX
$ 3.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.488
$ 37.488
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
CINTA ADHESIVA CRISTAL 18X20 MT
$ 136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.720
$ 2.720
31201517
Cinta para empaquetar
20
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48X100 M
$ 431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.620
$ 8.620
44121506
Sobres estándar
4
Unidad
SOBRE AMERICANO 22,8X10,7 CM X 25 UN
$ 1.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.020
$ 4.020
44111909
Kit de limpieza para pizarra y accesorios
4
Unidad
ORRADOR PIZARRA TIPO MOUSE
$ 406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.624
$ 1.624
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
LAPIZ TINTA GEL AZUL 0.7 TORRE
$ 864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.736
$ 20.736
50201709
Café instantáneo
10
Unidad
CAFÉ NESCAFE 420 GR
$ 10.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.790
$ 104.790
50201709
Café instantáneo
4
Unidad
CAFÉ NESCAFE FRASCO 95 GR VAINILLA
$ 9.572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.288
$ 38.288
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO CONCENTRADO 5 LT
$ 2.461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.610
$ 24.610
47131604
Escobas
4
Unidad
ESCOBA PLASTICA
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580
$ 5.580
Total Neto
$ 386.818
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.495
TOTAL OC
$ 460.313
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.