Orden de Compra. Nº546437-79-AG26 "ID 120445 Insumos bodega central abril 2026"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-79-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ID 120445 Insumos bodega central abril 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 437 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 73495,42
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fasit Limitada
Razón Social COMERCIAL FASIT LIMITADA
R.U.T. 76.607.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fasit Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6UnidadAZUCAR IANZA 5 KG  $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.602 $ 7.602
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico10UnidadCUCHARA PLASTICA TE X100 UN   $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.570 $ 12.570
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40UnidadVASO DESECHABLE POLIPAPEL 50 UND TUGOU 240ML / 8 OZ  $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40UnidadVASO PLASTICO 8 OZ X 50 UN  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40 $ 40
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadTOALLITA DESINFECTANTE VIRUTEX X90 UN   $ 3.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.840 $ 32.840
47131816
Desodorantes5UnidadAIR WICK X3 AROMAS   $ 7.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.490 $ 38.490
47131617
Mopas de polvo12UnidadMOPA REDONDA REPUESTO VIRUTEX  $ 3.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.488 $ 37.488
31201512
Cinta Transparente20UnidadCINTA ADHESIVA CRISTAL 18X20 MT  $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48X100 M  $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.620 $ 8.620
44121506
Sobres estándar4UnidadSOBRE AMERICANO 22,8X10,7 CM X 25 UN   $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
44111909
Kit de limpieza para pizarra y accesorios4UnidadORRADOR PIZARRA TIPO MOUSE  $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.624 $ 1.624
44121701
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ TINTA GEL AZUL 0.7 TORRE  $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.736 $ 20.736
50201709
Café instantáneo10UnidadCAFÉ NESCAFE 420 GR   $ 10.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.790 $ 104.790
50201709
Café instantáneo4UnidadCAFÉ NESCAFE FRASCO 95 GR VAINILLA   $ 9.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.288 $ 38.288
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO CONCENTRADO 5 LT   $ 2.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.610 $ 24.610
47131604
Escobas4UnidadESCOBA PLASTICA   $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
Total Neto $ 386.818
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.495
TOTAL OC $ 460.313


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.