Orden de Compra. Nº5472-11442-CM08 "Certificación Curso Armado Computadores"
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia Regional de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5472-11442-CM08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Certificación Curso Armado Computadores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Intendencia Regional de Los Ríos
Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Robles 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Facturación Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia
Comuna *
Impuesto 17503,75
Dirección de Envío de la Factura Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA
Razón Social SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA
R.U.T. 77.205.210-3
Sucursal SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
SERVICIO DE COCKTAIL HOTEL CASA KOLPING OPCIÓN 125Unidad no definidaSERVICIO DE COCKTAIL HOTEL CASA KOLPING OPCIÓN 1; Código: ;Región : XIV SERVICIO DE COCKTAIL HOTEL CASA KOLPING OPCIÓN 1 CÓCTEL 1 ( PISCO SOUR-VAINA- JUGO- AGUA MINERAL-EMPANADITAS (3) - BROCHETAS (2Mayor que)- CANAPÉS (3) CRUDITOS (2) - PETIT BOUCHE (2) PASTELITOS (2)- GALLETAS SURTIDAS. $ 3.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.125 $ 92.125
Total Neto $ 92.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.504
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 109.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.