Orden de Compra. Nº5472-11475-SE08 "Compra insumos para desayuno, Seguridad Pública"
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia Regional de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5472-11475-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra insumos para desayuno, Seguridad Pública
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Intendencia Regional de Los Ríos
Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Robles 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Facturación Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 6351,13
Dirección de Envío de la Factura Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bigger Valdivia
Razón Social Comercializadora del Sur Seis Ltda.
R.U.T. 76.029.743-7
Sucursal Bigger Valdivia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral20Unidad 20 agua mineral 1,6 litros $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.220
14111703
Toallas de papel6Unidad Toalla nova 6 unidades $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.202 $ 2.202
14111705
Servilletas de papel15Unidad 15 paquetes de servilleta de papel blanca $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.895 $ 2.895
50201706
Café5Unidad 5 tarros de nescafé $ 2.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.540 $ 11.540
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar5kilogramo 5 kilos de azúcar $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Paquete 30 paquetes de galletas varias $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.530 $ 7.530
Total Neto $ 33.427
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.351
TOTAL OC $ 39.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.