Orden de Compra. Nº5472-161-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5472-33-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5472-161-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5472-33-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 665 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Facturación picarte 1448, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 48548,42
Dirección de Envío de la Factura picarte 1448, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz
Razón Social TRANSVE S A
R.U.T. 96.802.280-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1UnidadCOMPRA SUMINISTRO DE REEMPLAZO PARA MANTENCION DE ASCENSOR DPR 1, REMPLAZO DE 4 KIT DE RUEDAS SUPERIOR DE CARROCOMPRA SUMINISTRO DE REEMPLAZO PARA MANTENCION DE ASCENSOR DPR 1, REMPLAZO DE 4 KIT DE RUEDAS SUPERIOR DE CARRO $ 255.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.518 $ 255.518
Total Neto $ 255.518
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.548
TOTAL OC $ 304.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.