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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5472-18-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-02-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FEMER 4355, COMUNA DE MAFIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Intendencia Regional de Los Ríos |
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Razón Social |
Intendencia Regional de Los Ríos
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R.U.T. |
61.978.950-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Intendencia Regional de Los Ríos
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R.U.T. |
61.978.950-4 |
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Dirección de Facturación |
Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
855583,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-02-2017 |
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Proveedor |
Roberto Hernando |
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Razón Social |
roberto Hernando Urrutia pedreros
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R.U.T. |
15.704.682-9 |
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Sucursal |
Roberto Hernando |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78102102
| Transporte de agua | 2640 | Unidad no definida | | |
$ 1.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.956.800
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$ 2.956.800
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78102102
| Transporte de agua | 1534 | Unidad no definida | | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.546.272
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$ 1.546.272
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Total Neto
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$ 4.503.072
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 855.584
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$ 5.358.656
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.