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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5472-512-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5472-85-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5472-85-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Intendencia Regional de Los Ríos |
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Razón Social |
Intendencia Regional de Los Ríos
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R.U.T. |
61.978.950-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Intendencia Regional de Los Ríos
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R.U.T. |
61.978.950-4 |
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Dirección de Facturación |
Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
31932,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-12-2009 |
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Proveedor |
ImagenCapital |
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Razón Social |
PAULA BEATRIZ DE LOURDES LEMARI AEDO
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R.U.T. |
12.994.960-0 |
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Sucursal |
ImagenCapital |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121506
| Impresión de publicaciones | 1 | Unidad | Diseño y publicación de un banner de 300 x 200 píxeles, durante dos meses, ubicación preferencial en home de diario electrónico. Ideal incluya almacenaje de archivos en jpg o pdf para acceder a través de ñink o link a web institucional. Soporte electrónic | |
$ 168.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.067
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$ 168.067
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Total Neto
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$ 168.067
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.933
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$ 200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.