Orden de Compra. Nº5472-75-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5472-17-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5472-75-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5472-17-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Facturación Av. Ramón Picarte 1448
Comuna Valdivia
Impuesto 699504
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Picarte 1448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA Y TRANSPORTES DACMAR EIRL
Razón Social INGENIERIA Y TRANSPORTES DAVID ANDRES ALVARADO COELLO E.I.R.L.
R.U.T. 76.302.797-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA Y TRANSPORTES DACMAR EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222205
Aljibes1UnidadARRIENDO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A TRAVES DE CAMION ALJIBE EN EL APR DE PON PON DESDE EL 22-01-2025 AL 30-01-2025ARRIENDO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A TRAVES DE CAMION ALJIBE EN EL APR DE PON PON DESDE EL 22-01-2025 AL 30-01-2025 $ 3.681.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.681.600 $ 3.681.600
Total Neto $ 3.681.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 699.504
TOTAL OC $ 4.381.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.