Orden de Compra. Nº5472-79-SE17 "FEMER 4780, COMUNA DE RIO BUENO "
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia Regional de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5472-79-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2017
Nombre de la Orden de Compra FEMER 4780, COMUNA DE RIO BUENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Intendencia Regional de Los Ríos
Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Unidad de Compra Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Facturación Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 2501730
Dirección de Envío de la Factura Calle O"Higgins 543 (Edif. publico 1), Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONDESUR EIRL
Razón Social CESAR EDUARDO VERA COSSIO CONSTRUCCIONES E.I.R.L.
R.U.T. 76.229.701-9
Sucursal CONDESUR EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102102
Transporte de agua16500Unidad no definida   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.167.000 $ 13.167.000
Total Neto $ 13.167.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.501.730
TOTAL OC $ 15.668.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.