Orden de Compra. Nº5473-155-SE23 "CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5473-155-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5473-1-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARCOS 157
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 529 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Facturación SAN MARCOS 157
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARCOS 157
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Decima Sur
Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
R.U.T. 60.503.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Decima Sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo1GlobalDOCUMENTO EXPRESS SEGUN FACTURA 2536565DOCUMENTO EXPRESS SEGUN FACTURA 2536565 $ 84.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.380 $ 84.380
Total Neto $ 84.380
Descuento $ 16.876
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 67.504

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.