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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5473-187-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5473-126-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.978.970-9 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARCOS 157 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
152000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARCOS 157 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
José Salgado |
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Razón Social |
JOSÉ EDUARDO SALGADO MANSILLA
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R.U.T. |
13.146.771-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
José Salgado |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monumentos | 1 | Global | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA VIDRIADA EN ALUMINIO, CON VIDRIO DE 4MM, EN MEDIDA DE 2.70 DE ALTO X 180 DE ANCHO CON UN PALILLO DE DOS METROS DIVIDIDO EN 90, CON FILM A 1.80 EMPAVONADO BLANCO, EMPOTRADO AL TECHO Y PARED, EN UN SUPLE DE ALUMINIO DE 2.70 DE LARGO.
CONSULTAS PREVIAS A LA POSTULACION DE OFERTAS POR FAVOR DIRIGIRSE A GENERAL LAGOS 738, CONTACTO SRTA. MAYUMI PEÑALOZA. | COTIZACIÓN
4022-1113-COT25 |
$ 800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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Total Neto
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$ 800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.000
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$ 952.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.