Orden de Compra. Nº5473-22-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5473-20-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5473-22-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5473-20-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Facturación SAN MARCOS 157
Comuna Arica
Impuesto 228631,56
Dirección de Envío de la Factura SAN MARCOS 157
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T. 77.159.476-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos1UnidadMATERIALES DE ASEO SEGUN LO DETALLADO EN EL ANEXO. SE SOLICITA RESPETAR CANTIDADES, MARCAS Y AROMAS ALLI SEÑALADOSCotización N°1763 $ 1.203.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.203.324 $ 1.203.324
Total Neto $ 1.203.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.632
TOTAL OC $ 1.431.956


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.835.103-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.