Orden de Compra. Nº5473-252-SE24 "RED COMPUTACIONAL LIMITADA"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5473-252-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra RED COMPUTACIONAL LIMITADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5473-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARCOS 157
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 714 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Facturación San Marco157
Comuna 1
Impuesto 66603,55
Dirección de Envío de la Factura San Marco157
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDCOM
Razón Social RED COMPUTACIONAL LIMITADA
R.U.T. 76.177.894-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras4Unidad no definida ARRIENDO MULTIFUNCIONALES MARCA/MODELO KYOCERA M3655idn/M3550idn SERIE 6759-6771-6766-9685 CARGO FIJO 10.600 TOTAL COPIAS EMITIDAS CONSUMO MES DE DICIEMBRE LICITACION N° 5473-1-LE24 FACTURA ELECTRONICA 2561 $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000
44101501
Fotocopiadoras9550Unidad no definida TOTAL COPIAS EMITIDAS DICIEMBRE $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.500 $ 94.545
Total Neto $ 350.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.604
TOTAL OC $ 417.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.