Orden de Compra. Nº5473-253-SE19 "Adquisición de material de oficina 2° semestre 2019."
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia Regional de Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5473-253-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de oficina 2° semestre 2019.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5473-10-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Intendencia Regional de Arica y Parinacota
Razón Social Intendencia Regional de Arica y Parinacota
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1775, 4to. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia Regional de Arica y Parinacota
R.U.T. 61.978.970-9
Dirección de Facturación SAN MARCOS 157
Comuna Arica
Impuesto 22780,839792
Dirección de Envío de la Factura SAN MARCOS 157
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA
Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA
R.U.T. 81.056.900-k
Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111605
Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postal8BolsaTARJETÓN AMERICANO BLANCO HILADO   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.944 $ 32.941
44111521
Sujetapapeles22CajaAPRETADORES METÁLICOS 15 MM CAJA X 12 UND   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.185
44121904
Rellenos de tinta4Cajetilla MINAS 07   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908 $ 908
44121701
Lápiz pasta5UnidadLÁPICES PASTA NEGRO FINO BIC   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.008
44122011
Carpetas para archivos1UnidadCARPETA BURDEO DE CUERO   $ 14.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash5UnidadPENDRIVE 32 GB   $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash5UnidadPENDRIVE 16 GB   $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.225 $ 17.227
Total Neto $ 119.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.781
TOTAL OC $ 142.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.