|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5473-400-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de coffee break, Seguridad Pública. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Intendencia Regional de Arica y Parinacota
|
|
R.U.T. |
61.978.970-9 |
|
Dirección de Facturación |
SAN MARCOS 157 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
62422,41 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARCOS 157 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hotel Arica Ltda. |
|
Razón Social |
HOTEL ARICA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.251.070-5 |
|
Sucursal |
Hotel Arica Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 60 | | (1220295) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - OPCIÓN 5 VALOR POR PERSONA 1245795 | (1220295) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - OPCIÓN 5 VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.645,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 338.700
|
$ 338.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 338.700
|
|
Descuento
|
$ 10.161
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 62.422
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 390.961
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.