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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5473-72-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5473-38-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.978.970-9 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARCOS 157 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
12920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARCOS 157 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
silkscreen e.i.r.l. |
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Razón Social |
JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E I R L
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R.U.T. |
52.002.006-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
silkscreen e.i.r.l. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 1 | Unidad no definida | IMPRESIONES LETREROS DE ESTROVICEL DE 3 MM DE ESPESOR. MEDIDAS 21.5 ANCHO X 28 LARGO(CM).. DIBUJO 1, SILLA DISCAPACIDAD(UNO); DIBUJO 2, ZONA DE NIÑOS (2 UU); DIBUJO 3 , EXTINTOR(2 UU);DIBUJO 4, VIAS DE EVACUACIÓN,(4 UU); DIBUJO 5 , PROHIBIDO FUMAR, (4 UU); DIBUJO 6, NO BOTAR BASURA(4 UU). 17 LETREROS EN TOTAL. | |
$ 68.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.000
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$ 68.000
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Total Neto
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$ 68.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.920
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$ 80.920
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.