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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
547640-173-CM21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-08-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CONVENIO CECOSF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
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R.U.T. |
69.130.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Francisco Antonio Encina 141 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
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R.U.T. |
69.130.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco Antonio Encina 141 |
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Comuna |
Villa Alegre
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Impuesto |
77317 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco Antonio Encina 141 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
2M Regalos e Impresiones Corporativas |
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Razón Social |
2M IMPORTADORA Y EXPORTADORA ARTICULOS PUBLICITARI
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R.U.T. |
76.402.563-6 |
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Sucursal |
2M Regalos e Impresiones Corporativas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121508 2239-2-LP15
| Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols | 1 | | (1224171 )BOLSA ECOLÓGICA - 1250176 | (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(419520)
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$ 419.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 419.520
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$ 419.520
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Total Neto
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$ 419.520
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Descuento
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$ 12.586
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.317
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 484.251
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.