Orden de Compra. Nº547640-192-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 547640-42-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 547640-192-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 547640-42-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 547640-42-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Salud
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina 141
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Salud
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina 141
Comuna Villa Alegre
Impuesto 21749,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina 141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor minimarket
Razón Social LEONARDO PATRICIO MANOSALVA GONZALEZ
R.U.T. 9.590.850-0
Sucursal minimarket
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadLIBRO DE ACTAS 300 HOJAS  $ 4.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.640 $ 18.640
14111610
Cartulina50UnidadPLIEGOS CARTULINAS DIFERENTES COLORES  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadSCOTCH PARA DISPENSADOR.  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA DE EMBALAJE  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31201610
Colas10UnidadCOLA FRIA  $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.390
41111604
Reglas20UnidadREGLAS DE 30 CMS.   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121506
Sobres estándar500UnidadSOBRES 1/2 OFICIO  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
44121634
Rollos dispensadores de pegamento20UnidadSTICK FIX, IGUAL O SIMILAR.  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
44121707
Lápices de colores20UnidadDESTACADORES DIFERENTE COLOR.  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44121802
Líquido corrector30UnidadCORRECTOR LIQUIDO EN LÁPIZ.  $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.290 $ 10.290
44122020
Organizadores de tarjetas10UnidadSEPARADORES DE ARCHIVO X SET  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
45131604
Cintas de video vírgenes4UnidadVIDEO DE 8 MM  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo10UnidadCUADERNOS EMPASTADOS.  $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
Total Neto $ 114.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.749
TOTAL OC $ 136.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.