Orden de Compra. Nº547640-223-AG25 "INSUMOS OFICINA CONVENIO MAIS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547640-157-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 547640-223-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA CONVENIO MAIS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547640-157-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina 141
Comuna Villa Alegre
Impuesto 241357
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina 141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Alto Pirque
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ALTO PIRQUE LIMITADA
R.U.T. 77.933.159-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Importadora Alto Pirque
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1500UnidadCARPETAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES CON ELÁSTICO (PLÁSTICO GRUESO CON SOLAPA) TAMAÑO OFICIO. PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ENVÍO CON CARGO PROVEEDOR.   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000
12171703
Tintas1UnidadPACK TINTA IMPRESORA COMPATIBLE CON EPSON L3210.PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ENVÍO CON CARGO PROVEEDOR.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14121812
Papel fotográfico1UnidadPAPEL ADHESIVO IPRIMIBLE GLOSSY 100 HOJAS. PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ENVÍO CON CARGO PROVEEDOR.   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14121802
Papeles de polietileno1UnidadLÁMINAS TERMOLAMINARA4 125 MICRONES X 10 UNIDADES. PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ENVÍO CON CARGO PROVEEDOR.   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31201509
Cinta adhesiva de nilon1UnidadDISPENSADOR SCOTCH CHICO. PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ENVÍO CON CARGO PROVEEDOR.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA TAMAÑO MEDIANO. PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC. ENVÍO CON CARGO PROVEEDOR.   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 1.270.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.357
TOTAL OC $ 1.511.657


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.716.079-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.