Orden de Compra. Nº547640-243-AG25 "ALIMENTOS CONVENIO PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD/ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547640-178-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 547640-243-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CONVENIO PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD/ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547640-178-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140597 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina 141
Comuna Villa Alegre
Impuesto 413687
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina 141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD RJC SPA
Razón Social SOCIEDAD RJC SPA
R.U.T. 76.943.836-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD RJC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral2300UnidadAGUA MINERAL 600 CC. CON GAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL PROVEDOR DEBERÁ INCLUIR DETALLE DE SU OFERTA EN ANEXO DISPUESTO PARA ELLO.   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.000 $ 667.000
50202310
Agua mineral2300UnidadAGUA MINERAL 600 CC. SIN GAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL PROVEDOR DEBERÁ INCLUIR DETALLE DE SU OFERTA EN ANEXO DISPUESTO PARA ELLO.  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.000 $ 667.000
50221202
Cereales en barra2000UnidadBARRA DE CEREAL DE AL MENOS 18 GRS. VARIEDAD DE SABORES SIN SELLOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL PROVEDOR DEBERÁ INCLUIR DETALLE DE SU OFERTA EN ANEXO DISPUESTO PARA ELLO.  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
10151605
Semillas de avena70UnidadAVENA INTEGRAL EN ENVASE DE 600 GRAMOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL PROVEDOR DEBERÁ INCLUIR DETALLE DE SU OFERTA EN ANEXO DISPUESTO PARA ELLO..   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.300 $ 132.300
50101634
Fruta fresca150kilogramoFRUTA FRESCA / PLÁTANOS, AVENA INTEGRAL EN ENVASE DE 600 GRAMOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL PROVEDOR DEBERÁ INCLUIR DETALLE DE SU OFERTA EN ANEXO DISPUESTO PARA ELLO..   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado100UnidadYOGURT EN BOLSA DE 1 KILO. DIFERENTES SABORES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL PROVEDOR DEBERÁ INCLUIR DETALLE DE SU OFERTA EN ANEXO DISPUESTO PARA ELLO..   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000
Total Neto $ 2.177.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 413.687
TOTAL OC $ 2.590.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.