|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
547640-34-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
08-07-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 547640-10-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
547640-10-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Salud
|
|
R.U.T. |
69.130.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Francisco Antonio Encina 141 |
|
Comuna |
Villa Alegre
|
|
Impuesto |
54435 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco Antonio Encina 141 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
evancolordigital |
|
Razón Social |
pamela vega
|
|
R.U.T. |
9.321.054-9 |
|
Sucursal |
evancolordigital |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121712
| Señales orientadoras | 51 | Unidad | PLACAS EN PVC CON IDENTIFICACIÓN DE BOXES Y OFICINAS DEL DPTO. DE SALUD, DE 30 X 12 CMS. | |
$ 2.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 117.300
|
$ 117.300
|
55121712
| Señales orientadoras | 3 | Unidad | PLACAS EN PVC CON IDENTIFICACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES DEL DPTO. DE SALUD. DE 40 X 25 CMS. | |
$ 5.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.400
|
$ 17.400
|
55121802
| Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares | 110 | Unidad | TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL, CON FOTO, NOMBRE Y CARGO. INCLUYE LOGO INSTITUCIONAL. | |
$ 1.380,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 151.800
|
$ 151.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 286.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 54.435
|
|
$ 340.935
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.