Orden de Compra. Nº547640-348-AG24 "MATERIALES MANTENCIÓN CESFAM / Desde compra ágil: 547640-223-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 547640-348-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN CESFAM / Desde compra ágil: 547640-223-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina 141
Comuna Villa Alegre
Impuesto 278640,32
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina 141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGNACIO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LA HERRADURA
R.U.T. 76.626.068-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGNACIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definidaMATERIALES DE MANTENCIÓN SEGÚN LISTADO AJDUNTO. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LISTADO DE SU OFERTA INCLUYENDO DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS. ENVIO CON CARGO AL PROVEEDOR. PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DESDE EMISIÓN DE OC.  $ 1.466.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.528 $ 1.466.528
Total Neto $ 1.466.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.640
TOTAL OC $ 1.745.168


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.456.070-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.626.068-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.