Orden de Compra. Nº547640-63-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 547640-14-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 547640-63-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 547640-14-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 547640-14-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Salud
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina 141
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Salud
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina 141
Comuna Villa Alegre
Impuesto 20470,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina 141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Aseo
Razón Social MONICA ALICIA KIND ANRIQUEZ
R.U.T. 11.457.318-3
Sucursal La Casa del Aseo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl6UnidadCLORO EN BIDON DE 5 LITROS.  $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETAS ALOGENAS.  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTES DOMESTICOS TALLA M X UNIDAD.  $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO DE SACUDIR.  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131617
Mopas de polvo10UnidadTRAPEROS SACADOR DE BRILLO.  $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRA MUEBLES X UNIDAD.  $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadPASTILLAS DESIFECTANTES X UNIDAD.  $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420 $ 9.420
47131804
Productos de limpieza de amoniaco100UnidadCLORINDA 250 CC X UNIDAD.  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131811
Productos de lavandería100UnidadDETERGENTE IGUAL O SIMILAR  $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
Total Neto $ 107.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.471
TOTAL OC $ 128.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.