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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
547641-1-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de transporte J. Infantil Gotitas de Amor |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
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R.U.T. |
69.130.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
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R.U.T. |
69.130.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
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Comuna |
Villa Alegre
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transporte 1 |
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Razón Social |
ADRIANA DEL CARMEN VILLARREAL ALBORNOZ
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R.U.T. |
8.294.597-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transporte 1 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 26 | Unidad | Viajes de traslado de niños/as del J. Infantil Gotitas de Amor correspondientes a 17 días de diciembre 2023 y 9 días de enero 2024. | |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.430.000
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$ 1.430.000
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Total Neto
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$ 1.430.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.430.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.