Orden de Compra. Nº547641-112-SE18 "Material de Oficina Esc. Manuel Salvador"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 547641-112-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Esc. Manuel Salvador
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 547641-10-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado)
Comuna Villa Alegre
Impuesto 109002,62
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201801
Unidades de discos flexibles1GlobalMaterial de Oficina Esc. Manuel Salvador ***FACTURAR EN BASE A LISTADO QUE SE ADJUNTA EN EL PUNTO N°4, DETALLANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS***  $ 573.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.698 $ 573.698
Total Neto $ 573.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.003
TOTAL OC $ 682.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.