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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
547641-220-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-252-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
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R.U.T. |
69.130.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
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Comuna |
Villa Alegre
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Impuesto |
60672,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-09-2025 |
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Proveedor |
ALEJANDRA CAROLINA LEIVA DIAZ |
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Razón Social |
ALEJANDRA CAROLINA LEIVA DIAZ
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R.U.T. |
17.758.771-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALEJANDRA CAROLINA LEIVA DIAZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Se requieren el servicio de coctelería, ajustándose a las características señaladas en el ORD. N°213. El horario de entrega del servicio debe coordinarse con la directora del establecimiento. Los proveedores deberán obligatoriamente adjuntar anexo/cotización con detalle del requerimiento. | |
$ 319.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 319.328
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$ 319.328
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Total Neto
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$ 319.328
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.672
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$ 380.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.