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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
547641-285-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de Oficina Esc. Manuel del Campo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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547641-4-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
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R.U.T. |
69.130.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
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R.U.T. |
69.130.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
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Comuna |
Villa Alegre
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Impuesto |
308317,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marta De Las Mercedes |
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Razón Social |
Marta De Las Mercedes Carrasco Lara
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R.U.T. |
10.424.328-2 |
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Sucursal |
Marta De Las Mercedes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 1 | Global | Material de Oficina Esc. Manuel del Campo
SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN ORD. No.52 | |
$ 1.622.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.622.723
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$ 1.622.723
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Total Neto
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$ 1.622.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 308.317
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$ 1.931.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.