Orden de Compra. Nº547641-313-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-392-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 547641-313-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-392-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado)
Comuna Villa Alegre
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Rodríguez
Razón Social MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ MORAN
R.U.T. 9.300.070-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Rodríguez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101501
Minibuses1GlobalSOLICITUD DE SERVICIO TRANSPORTE IDA Y VUELTA A ALUMNOS SEGÚN ORD. N°71 AJUSTÁNDOSE A LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL ADJUNTO. LOS PROVEEDORES DEBERÁN OBLIGATORIAMENTE ADJUNTAR COTIZACIÓN. FECHAS 25 Y 27 NOV. 2025, Y EL OFERENTE DEBERÁ ESTAR CON LOS ALUMNOS A LA 09:00 HRS EN LA ACTIVIDAD. DEBE PRESENTAR RENASTRE, CERTIFICADO DE INHABILIDADES, LICENCIA DE CONDUCIR, Y DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO VIGENTE A LA FECHA.   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 170.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 170.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.300.070-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.