Orden de Compra. Nº547641-413-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 547641-4-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 547641-413-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 547641-4-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 547641-4-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alegre Educacin
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado)
Comuna Villa Alegre
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marta De Las Mercedes
Razón Social Marta De Las Mercedes Carrasco Lara
R.U.T. 10.424.328-2
Sucursal Marta De Las Mercedes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadCONVENIO SUMINISTRO MÚLTIPLE DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, OFICINA, BAZAR E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y SUS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.Convenio de Suministro artículos de librería oficina bazar e insumos computacionales. Plazo de entrega: 1 día - 24 horas $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.