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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5482-2-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-134-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5482-134-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Facturación |
AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
9092830 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESAF |
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Razón Social |
EMPRESA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
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R.U.T. |
76.471.772-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESAF |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161503
| Servicios de digitación de datos | 1 | Unidad | Contratar el Servicio de Personal Externo en apoyo de Digitadores, para el Proceso Permisos de Circulación año 2024.
| Contratar el Servicio de Personal Externo en apoyo de Digitadores, para el Proceso Permisos de Circulación año 2024 |
$ 47.857.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.857.000
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$ 47.857.000
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Total Neto
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$ 47.857.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.092.830
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$ 56.949.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.