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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5482-45-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-1-R125 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5482-1-R125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Facturación |
POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
1778400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-03-2025 |
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Proveedor |
ARMOR VEST |
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Razón Social |
COMERCIAL Y ASESORIAS ARMOR VEST SPA
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R.U.T. |
76.507.718-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARMOR VEST |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181502
| Chalecos antibalas | 24 | Unidad | Chalecos de seguridad o antibalas, que cumplan con todos los requerimientos mínimos y certificaciones singularizadas en las presentes bases técnicas. | Chalecos antibalas nivel III-A certificados por IDIC por lote y serie bajo la norma NIJ0101.04 y el DS 867 que cumplen con todo lo requerido en la presente licitación. Se adjunta documentacion. |
$ 390.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.360.000
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$ 9.360.000
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Total Neto
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$ 9.360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.778.400
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$ 11.138.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.