Orden de Compra. Nº5482-75-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-100-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5482-75-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-100-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5482-100-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLANUNOA
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra Irarrazaval 3550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA
Comuna Ñuñoa
Impuesto 2724487,14
Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º. SECPLA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rudelio
Razón Social RUDELIO FERNANDO TORO VERGARA
R.U.T. 8.857.426-5
Sucursal Rudelio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadA suma alzada por ítems, de acuerdo a listado de partidas, adjunto.   $ 14.339.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.339.406 $ 14.339.406
Total Neto $ 14.339.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.724.487
TOTAL OC $ 17.063.893


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.