Orden de Compra. Nº5483-159-SE18 "liberona"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5483-159-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-06-2018
Nombre de la Orden de Compra liberona
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5483-9-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra NACIONES UNIDAS N° 3080
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Naciones Unidas N° 3080
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Naciones Unidas N° 3080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Joselyn
Razón Social Joselyn Liberona Alvarado
R.U.T. 17.432.166-3
Sucursal Joselyn
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadEnfermera de 22 horas semanal, unidad de Cardiovascular.Enfermera de 22 horas semanal, unidad de Cardiovascular. $ 476.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.700 $ 476.700
Total Neto $ 476.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 476.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.