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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5483-202-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5483-14-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5483-14-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
NACIONES UNIDAS N° 3080 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
NACIONES UNIDAS N° 3080 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
NACIONES UNIDAS N° 3080 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-08-2017 |
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Proveedor |
Pamela |
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Razón Social |
Pamela Contreras Molina
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R.U.T. |
15.003.430-2 |
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Sucursal |
Pamela |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Unidad | Administrativo dental para unidad Some, periodo de abril a diciembre 2017, valor $528.000 bruto. 44 horas semanales, horario a definir con la unidad jefatura a cargo. | Administrativo dental para unidad Some, periodo de abril a diciembre 2017, valor 528.000 bruto. 44 horas semanales, horario a definir con la unidad jefatura a cargo. |
$ 528.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 528.000
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$ 528.000
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Total Neto
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$ 528.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 528.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.