|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5483-450-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5483-108-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
5483-108-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.606.100-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Naciones Unidas N° 3080 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.606.100-3 |
|
Dirección de Facturación |
NACIONES UNIDAS N° 3080 |
|
Comuna |
Alto Hospicio
|
|
Impuesto |
275500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
NACIONES UNIDAS N° 3080 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Norte Capacitaciones |
|
Razón Social |
NORTE CAPACITACIONES JAIME FRANCISCO MARTINEZ ZARO
|
|
R.U.T. |
76.061.605-2 |
|
Sucursal |
Norte Capacitaciones |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Unidad | Plan de prevención y manejo en situaciones de contingencia y desastres, se adjunta anexo. | |
$ 1.450.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.450.000
|
$ 1.450.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.450.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 275.500
|
|
$ 1.725.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.