Orden de Compra. Nº5485-1251-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5485-179-L113"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5485-1251-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5485-179-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5485-179-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Económica y Admin.- Facultad de Cs.Agronómicas
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología
Comuna La Pintana
Impuesto 98610
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones "GRUPOTOTAL"
Razón Social MARCELO ANDRES LAGOS URREA
R.U.T. 12.471.571-7
Sucursal Inversiones "GRUPOTOTAL"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112502
Cajas de transporte cortadas con troquel de una sola pieza1PackGrupo de cajas para envasado de licores Quinta Normal.•500 cajas de cartón 12C para 6 botellas•500 cajas de cartón 12C para 12 botellas, Ver caracteristicas en Bases Técnicas adjuntas. Se oferta según archivo técnico adjunto,el cual incluye caracteristicas de los productos ofertados y plazo de entrega,se anexa declaración jurada exigida según bases. $ 519.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.000 $ 519.000
Total Neto $ 519.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.610
TOTAL OC $ 617.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.